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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2020-024
中山公用事業集團股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審眾環”)是中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年度審計機構。根據其專業的服務能力、嚴格的職業操守和良好的工作業績,公司擬繼續聘請中審眾環為公司2020年度審計機構,聘期一年。并提請股東大會授權公司經營管理層參照行業標準與其協商確定公司2020年度財務報告審計費用和內部控制審計費用。根據相關規定,公司就本次擬續聘會計師事務所的相關信息公告如下:
一、擬續聘任會計師事務所事項的情況說明
中審眾環是公司2019年度審計機構,具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力,具備獨立性。鑒于中審眾環在2019年度審計中工作表現出的優秀專業素質和勝任能力,公司擬續聘中審眾環為公司2020年度審計機構,并提請股東大會授權公司經營管理層參照市場原則與其協商確定公司2020年度審計費用。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
(一)機構信息
1、機構名稱:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)
2、機構性質:特殊普通合伙企業
3、歷史沿革:中審眾環始創于1987年,是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。2013年11月,按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。中審眾環建立有完善的內部治理架構和組織體系,在北京設立了管理總部,在武漢、上海、廣州等地設有36個分支機構。
4、注冊地址:湖北省武漢市武昌區東湖路169號2-9層。
5、業務資質:中審眾環已取得由湖北省財政廳頒發的會計師事務所執業資格(證書編號:42010005),是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。
6、從事證券服務業務經歷:中審眾環自1993年獲得會計師事務所證券期貨相關業務許可證以來,一直從事證券服務業務。
7、投資者保護能力:中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險,并補充計提職業風險金,累計賠償限額4億元,可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。
8、加入的國際會計網絡:2017年11月,中審眾環加入國際會計審計專業服務機構瑪澤國際(Mazars)。
(二)人員信息
截至2019年12月31日,中審眾環擁有合伙人130人、注冊會計師1,350人、從業人員3,695人、從事過證券服務業務的注冊會計師900余人。
(三)業務信息
中審眾環2018年總收入116,260.01萬元,其中審計業務收入60,897.20萬元,證券業務收入:26,515.17萬元。2018年審計上市公司年報審計家數125家;截止2020年3月1日,上市公司年報審計家數159家。主要涉及制造業,房地產業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,農、林、牧、漁業,批發和零售業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業等,具有公司所在行業審計業務經驗。
(四)執業信息
中審眾環及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。項目合伙人為王兵先生,項目質量控制復核人為何麗女士,擬簽字注冊會計師龔靜偉先生、王兵先生,均具有豐富的證券服務業務經驗,具備相應的專業勝任能力。
王兵先生,中國執業注冊會計師,自2003年開始在事務所從事審計相關工作,擁有十六年執業經驗,在制造業、金融行業、商貿流通行業財務報表審計和上市審計等方面具有十一年的豐富經驗。
何麗女士,中國執業注冊會計師,自2012年開始在事務所從事審計相關工作,擁有六年執業經驗,在制造業、金融行業、商貿流通行業財務報表審計和上市審計等方面具有九年的豐富經驗。
龔靜偉先生,中國執業注冊會計師,自2004年開始在事務所從事審計相關工作,擁有十五年執業經驗,在制造業、金融行業、商貿流通行業財務報表審計和上市審計等方面具有十一年的豐富經驗。
(五)誠信記錄
中審眾環最近3年未受到刑事處罰、行政處罰和自律處分;中審眾環最近3年累計收(受)的行政監督管理措施為中國證監會各地證監局出具的15封警示函,已按要求整改完畢并向各地證監局提交了整改報告。
中審眾環擬簽字注冊會計師最近3年未受到刑事處罰、行政處罰和自律處分。擬簽字會計師龔靜偉先生,曾于2017年有警示函1項,相關事項對其服務本公司不構成任何影響。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司第九屆董事會審計委員會2020年第三次會議審議通過了《關于續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》,認為2019年年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作,審計時間充分,審計人員配置合理,執業能力勝任,出具的審計報告能夠充分反映公司2019年末的財務狀況及2019年度的經營成果和現金流量情況,出具的審計結論符合公司的實際情況。因此,同意提請公司董事會及股東大會審議續聘中審眾環為公司2020年度審計機構。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
獨立董事事前認可情況:公司獨立董事就《關于續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》發表了事前認可意見:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供審計服務工作中,恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的執業準則,較好地完成了審計工作,出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。同意繼續聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構,同意將本議案提交公司董事會審議。
獨立董事獨立意見:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司未來財務審計及內部控制審計工作的要求,有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。我們同意將《續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構議案》提交2019年度股東大會審議。
3、公司于2020年4月23日召開第九屆董事會第十次會議,審議通過了《關于續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議,自股東大會審議通過之日起生效。
四、報備文件
1. 第九屆董事會第十次會議決議;
2. 第九屆董事會審計委員會2020年第三次會議決議;
3. 獨立董事關于續聘會計師事務所及公司2020年度預計日常關聯交易事項的事前認可意見;
4. 擬聘任會計師事務所營業執業證照,主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式,擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十四日